第一部分 市畜牧兽医总站(市动物疫病预防控制中心)概况
第二部分 市畜牧兽医总站(市动物疫病预防控制中心)2018年部门预算明细表
第三部分 市畜牧兽医总站(市动物疫病预防控制中心)2018年部门预算情况说明
第一部分 市畜牧兽医总站(市动物疫病预防控制中心)概况
市畜牧兽医总站(市动物疫病预防控制中心)是市农牧局的二级事业单位。
市畜牧兽医总站(市动物疫病预防控制中心)负责实施全市动物疫病预防监测,预警、预报、实验室诊断,对全市七县一区春季重大动物疫病防疫工作及畜牧业工作安排实施情况,做全面监督检查指导工作;负责全市畜牧业良种和技术推广,畜禽、牧草品种资源保护与利用管理;承担草原监测技术支撑服务工作;参与拟定畜牧业发展、政策和规划;我单位编制人数为41人,现在职人员38,其中专业方面技术人员23人(高级3、中级9人、初级职称10人);管理人员:6、后勤人员9、(其中1人、是合同制工人);在编车辆:4辆。
我单位属“全额拨款事业编制”,2007年7月由畜牧兽医总站更改为市动物疫病预防控制中心和畜牧总站,有8个科室。
第二部分 市畜牧兽医总站(市动物疫病预防控制中心)2018年度部门预算明细表
市畜牧兽医总站(市动物疫病预防控制中)2018年度部门预算明细表
第三部分 市畜牧兽医总站(市动物疫病预防控制中心)2018年度预算情况说明
根据拉政发[2018]1号市人民政府关于批转《市2018年财政收支预算》的通知,安排我站2018年本级预算经费为917.76万元,其中:工资福利支出788.27万元、商品和服务支出50.18万元、对个人和家庭补助支出39.33万元、项目支出39.98万元。与2017年财政拨款收支预算694.6万元比较增加223.16万元,增加的根本原因是2018年人员增加和液氮厂项目款,安排在年初预算里。
2018年与上年预算财政拨款比较增加了223.16万元。,增加的根本原因是2018年人员增加和液氮厂项目款,安排在年初预算里。
财政拨款数917.76万元,其中:基本支出877.78万元占总拨款的96%,项目支出39.98万元占总拨款的4%。
1、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出857.12万元,住房公积金(项)60.64万。商品和服务支出89.51万元,占事业运行经费的10.4%,用于自治区统一规定的开支标准安排的部门公用经费包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、公务接待费等日常公用经费支出。
2、事业运行包括基本支出877.78万、项目支出39.98万元。基本支出877.78万元。包括保证日常运转发生的基本支出,依照国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费788.27万,用于自治区统一规定的开支标准安排的部门公用经费89.51万,对个人和家庭补助支出39.33万。项目支出39.98万其中病虫害控制(项)支出20万元,大多数都用在动物病虫害的检测及防治,购买病虫害防治器械和药品。
3、事业单位基本养老保险缴费(项)支出101.74万元,其他财政对社会保险基金的补助(项)支出8.13万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)支出40.69万元,财政对公务员医疗补助(项)支出12.67万元。住房公积金(项)支出60.64万元。
2018年一般公共预算基本支出877.78万元,其中:工资福利支出(机关)788.27万元、商品服务支出50.18万、对个人和家庭补助支出39.33万元。工资福利支出最重要的包含全年基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、加班费等。商品服务支出为机关公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及另外的费用。对个人和家庭补助支出最重要的包含休假探亲费、未休假人员补助、其他对个人和家庭补助。
(一)、2018年我局机关“三公”经费预算为8.9万元,与2017年“三公”预算数相比增加324%,增加根本原因是2018年车辆编制增加3辆(经费增加324%)。公务接待费增加100%。其中:公务用车运行维护费8.4万元、公务接等费0.5万元、因公出国(境)费用0万元。
我站2018年收入总预算数917.76万元,2018年支出总预算数917.76万元。其中:基本支出877.78万元、项目支出39.98万元(包括病虫害控制20万元)。
2018年我站收入预算数917.76万元。其中:基本支出877.78万元、项目支出39.98万元(包括病虫害控制20万元)。
2018年我站支出预算数917.76万元。其中:基本支出877.78万元、项目支出39.98万元(包括病虫害控制20万元)。
(一)、事业运行经费安排使用情况说明:2018年我站运行经费50.18万元包括:办公费2.27万元、印刷费0.61万元、水费0.76万元、电费3.8万元、邮电费3.1万元、取暖费2.28万元、差旅费14.25万元、维修费2.28万元、培训费3.8万元、公务接待费0.5万元、工会费4.38万元、福利费0.33万元、车辆运行维护费8.4万元、其他商品服务支出3.42万元。较2017年预算增加21.4%。
2018年我站国有资产占有使用数618.5万元。其中:房屋397万元、通用设备128.1万元、专用设备68万元、其他固定资产25.4万元。
一、工资福利支出最重要的包含基本工资、津贴补贴、年终一次性资金、社会保障缴费。
二、对个人和家庭补助收入最重要的包含离休费、退休费、抚恤金、休假探亲费、未休假人员补助、其他对个人和家庭补助。
三、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的事业任务和事业目标所发生的支出。包括动物病虫害的检测及防治,购买病虫害防治器械和药品等方面支出。
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1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。
信件内容有以下情形之一的,不予受理,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃:
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